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英国bet365娱乐城(汇总)2016年度部门决算
[ 作者: 英国bet365娱乐城   来源: 宁波教科网   点击数:5010  更新时间: 2017-9-28  14:55:06 ]
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  一、英国bet365娱乐城(汇总)单位概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规;起草全市教育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。

  2、负责和指导全市教育行政执法工作;研究制定全市教育事业的发展规划,指导各级各类学校教育改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。

  3、指导推进教育现代化建设,深化服务型教育体系建设,促进教育转型提升;指导全市各级各类学校的思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育和国防教育工作;指导家庭教育管理工作。

  4、指导、协调县(市)区及市有关部门的教育工作;负责对下级人民政府、教育行政部门及其所属学校贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估。

  5、指导全市教育系统党的思想建设和思想政治宣传工作;负责直属学校(单位)党的建设和领导班子建设;按干部管理权限,协助管理在甬高校部分领导干部;配合市委统战部做好高校统战工作;负责教育系统(含民办学校)的安全监管职责,负责、指导教育系统稳定工作。

  6、统筹管理本部门教育经费;参与制定教育经费筹措、使用管理办法;指导全市教育部门财务管理工作并监督使用情况;负责教育系统内部审计工作;负责、指导教育系统国有资产管理。

  7、负责全市教师工作,组织落实教师资格证书制度;组织指导全市基础教育、学前教育各级各类学校教师(含校长、园长)的培训;参与拟订学校编制、工资、社会保险等人事制度改革政策;组织指导基础教育及以下学校教师专业技术资格评审和职务聘任工作;组织指导教育系统人才队伍建设。

  8、统筹指导全市高等教育工作;参与高等学校设置、更名、撤销与调整;制定市属及省市共管高等学校招生计划并组织实施,指导其他高校招生计划编制;参与指导高等学校专业设置和高等教育评估;指导全市高等学校各级重点学科、专业、实验室、产学研基地、创业创新人才培养基地等建设;指导推进现代大学制度建设。

  9、统筹管理全市学前教育、基础教育、特殊教育和终身教育等工作;负责全面实施素质教育,推进基础教育均衡发展和促进教育公平;指导基础教育等教育教学改革、课程改革;统筹协调全市基础教育考试招生工作;负责、指导全市教育教学科学研究工作。

  10、指导管理全市教育的国内国际交流与合作、选派出国留学人员和来华留学人员工作;开展与港澳台的教育交流合作;协助做好汉语言国际推广。

  11、负责管理全市语言文字工作;制定语言文字有关管理政策,协调监督和检查全市语言文字的规范应用工作;指导普通话和规范汉字的培训、测试;指导局主管的社会团体、教育基金会工作。

  12、承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,英国bet365娱乐城(汇总)单位部门决算包括:本级、宁波大学、宁波大学科学技术学院、宁波工程学院、浙江大学宁波理工学院、浙江万里学院、宁波教育学院、宁波广播电视大学、宁波职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院、宁波城市职业技术学院、宁波卫生职业技术学院、宁波中学、宁波市第二中学、宁波市第三中学、宁波市第四中学、宁波市效实中学、宁波市李惠利中学、宁波市慈湖中学、宁波市四明中学、宁波外国语学校、宁波华茂外国语学校、宁波甬江职业高级中学、宁波经贸学校、宁波外事学校、宁波市职业技术教育中心学校、宁波市成人教育学校、宁波第二技师学院、宁波市特殊教育中心学校、英国bet365娱乐城教研室、英国bet365娱乐城职成教教研室、宁波市教育科学研究所、宁波市教育考试院、宁波市学校装备管理与电化教育中心、宁波市教育服务管理中心、宁波大学园区图书馆决算。

  二、英国bet365娱乐城(汇总)单位2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、英国bet365娱乐城(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  英国bet365娱乐城(汇总)单位2016年度收入决算511,356.88万元,其中:本年收入478,108.1万元,占总收入93.5%,包括财政拨款收入344,215.44万元(其中,一般公共预算340,301.97万元,政府性基金预算3,913.47万元),占总收入67.31%;事业单位专户资金91,270.62万元,占总收入 17.85%;事业收入(不含专户资金)2,307.21万元,占总收入0.45%; 事业单位经营收入231.96万元,占总收入 0.05%;其他收入37,844.56万元,占总收入 7.4%。上级补助收入271万元,占总收入 0.05%。附属单位上缴收入1,967.31万元,占总收入 0.38 %。事业基金弥补收支差额1,366.66万元,占总收入0.27 %。上年结转收入31,882.12万元,占总收入6.23%。

  (二)支出决算总体情况

  英国bet365娱乐城(汇总)单位2016年度支出决算480,541.27万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出428.03 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出444,662.82 万元、科学技术支出4,189.37 万元、文化体育与传媒支出14.98 万元、社会保障和就业支出261.64 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出797.09万元、城乡社区支出41 万元、农林水支出17.68 万元、交通运输支出19 万元、资源勘探信息等支出1,203 万元、商业服务业等支出18.7 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出38.49 万元、住房保障支出24,877.7 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3,971.76 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出177,129.88 万元,日常公用支出83,243.28 万元,项目支出208,444.66 万元,事业单位经营支出231.96万元,对附属单位补助支出74万元,上缴上级支出11,417.49万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出349,488.94万元,政府性基金预算支出3,915.53万元,其他各类支出127,136.8万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  英国bet365娱乐城(汇总)单位2016年年初预算为258,478.7万元,2016年一般公共预算当年拨款340,301.97万元,完成年初预算的131.66 %。主要是因为包括年中下拨上级转移支付资金和历年结转资金。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)支出428.03万元,占0.12%;

  教育(类)支出323196.06万元,占92.48%;

  科学技术(类)支出3948.39万元,占1.13%;

  文化体育与传媒(类)支出14.98万元,占0.004%;

  社会保障和就业(类)支出261.64万元,占0.07%;

  节能环保(类)支出797.09万元,占0.23%;

  城乡社区(类)支出21.39万元,占0.006%;

  农林水(类)支出17.68万元,占0.005%;

  交通运输(类)支出19.00万元,占0.005%;

  资源勘探信息等(类)支出1203.00万元,占0.34%;

  商业服务业等(类)支出18.70万元,占0.005%;

  国土海洋气象等(类)支出38.49万元,占0.01%;

  住房保障(类)支出19448.65万元,占5.56%;

  其他(类)支出75.84万元,占0.02%。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为11.01万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转资金支出。

  一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款) 一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10.00万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因为上年结转资金支出。

  一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款) 标准化管理(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为21.33万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转资金支出。

  一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为385.69万元,决算数大于预算数的主要原因为年中其他部门预算细化后划入。

  教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为2514.02万元,2016年决算为2336.32万元,完成年初预算的92.93%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算年中细化后相关功能科目调整。

  教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。2016年年初预算为6344.20万元,2016年决算为6401.74万元,完成年初预算的100.91%,决算数大于预算数的主要原因为离退休人员增加。

  教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为14.12万元,决算数大于预算数的主要原因为年初预算年中细化后相关功能科目调整。

  教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为190.60万元,决算数大于预算数的主要原因为年中上级转移支付资金追加。

  教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。2016年年初预算为1938.83万元,2016年决算为3365.53万元,完成年初预算的173.59%,决算数大于预算数的主要原因为年中上级转移支付资金追加。

  教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2016年年初预算为32666.82万元,2016年决算为36027.77万元,完成年初预算的110.29%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算年中细化后相关功能科目调整。

  教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。2016年年初预算为113690.33万元,2016年决算为104761.51万元,完成年初预算的92.15%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算年中细化后相关功能科目调整。

  教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2016年年初预算为20363.25万元,2016年决算为16914.03万元,完成年初预算的83.06%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算年中细化后相关功能科目调整。

  教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。2016年年初预算为4254.20万元,2016年决算为5148.63万元,完成年初预算的121.02%,决算数大于预算数的主要原因为年中上级转移支付资金追加。

  教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。2016年年初预算为32166.12万元,2016年决算为34736.88万元,完成年初预算的107.99%,决算数大于预算数的主要原因为年中上级转移支付资金追加。

  教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。2016年年初预算为44500.56万元,2016年决算为84220.85万元,完成年初预算的121.02%,决算数大于预算数的主要原因为年中上级转移支付资金追加和科目调整。

  教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2016年年初预算为14680.00万元,2016年决算为1415.71万元,完成年初预算的9.64%,决算数小于预算数的主要原因为年初预算年中细化后相关功能科目调整。

  教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)。2016年年初预算为1123.63万元,2016年决算为1045.40万元,完成年初预算的93.04%,决算数小于预算数的主要原因为年初预算年中细化后相关功能科目调整。

  教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)。2016年年初预算为710.44万元,2016年决算为756.66万元,完成年初预算的106.51%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算年中细化后相关功能科目调整。

  教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为96.18万元,决算数大于预算数的主要原因为年初预算年中细化后相关功能科目调整。

  教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。2016年年初预算为1978.28万元,2016年决算为2758.83万元,完成年初预算的139.46%,决算数大于预算数的主要原因为年初预算年中细化后相关功能科目调整。

  教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。2016年年初预算为5410.11万元,2016年决算为4310.05万元,完成年初预算的79.67%,决算数小于预算数的主要原因为年初预算年中细化后相关功能科目调整。

  教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。2016年年初预算为7085.86万元,2016年决算为5191.85万元,完成年初预算的73.27%,决算数小于预算数的主要原因为年初预算年中细化后相关功能科目调整。

  教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为21.23万元,决算数小于预算数的主要原因为上年结转资金支出。

  教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.01万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转资金支出。

  教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为354.67万元,决算数大于预算数的主要原因为年中上级转移支付资金追加。

  教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为28.48万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。

  教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为59.93万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。

  教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。2016年年初预算为100.00万元,2016年决算为12332.78万元,完成年初预算的12332.78%,决算数大于预算数的主要原因为年中上级转移支付资金追加。

  教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2016年年初预算为8893.63万元,2016年决算为703.29万元,完成年初预算的7.91%,决算数小于预算数的主要原因为科目调整。

  科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3082.18万元,决算数大于预算数的主要原因为年中其他部门预算细化后划入和上年结转指标支出。

  科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为866.21万元,决算数大于预算数的主要原因为年中其他部门预算细化后划入和上年结转指标支出。

  文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为8.40万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。

  文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6.58万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为168.70万元,决算数大于预算数的主要原因为行政单位养老保险支出科目调整。

  社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为92.94万元,决算数大于预算数的主要原因为行政单位社保支出科目调整。

  节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为772.58万元,决算数大于预算数的主要原因为年中其他部门预算细化后划入。

  节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为24.51万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为21.39万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。

  农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为10.10万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。

  农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为7.58万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。

  交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为19.00万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。

  资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。

  资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1200.00万元,决算数大于预算数的主要原因为年中其他部门预算细化后划入。

  商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为18.70万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。

  国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款) 其他国土海洋气象等支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为38.49万元,决算数大于预算数的主要原因为年中其他部门预算细化后划入。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为16453.56万元,2016年决算为16808.05万元,完成年初预算的102.15%,决算数大于预算数的主要原因为年中公积金支出基数调整。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2016年年初预算为452.27万元,2016年决算为452.08万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因为人员变动。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2016年年初预算为2155.81万元,2016年决算为2188.52万元,完成年初预算的101.52%,决算数大于预算数的主要原因为年中公积金支出基数调整。

  其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为75.84万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  英国bet365娱乐城(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出156207.98万元,其中:

  人员经费126665.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费29542.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为19.61万元,决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为5294.23万元,2016年决算为3893.47万元,决算数小于预算数的主要原因为按项目实际进度支出。

  其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.45万元,决算数大于预算数的主要原因为年中其他部门预算细化后划入。

  (五)2016年度一般公共预算"三公"经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算413.37万元,比上年决算数增长7.16%。主要用于机关及下属预算单位人员的参加会议、培训交流、参加竞赛等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是对外交流活动日益增加。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组102个;本单位全年因公出国(境)累计211人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算609.14万元,比上年决算数下降23.08%。主要用于接待国内外专家、教授等支出。减少的主要原因是严格执行"八项规定"精神,压缩接待标准和支出。

  其中,本单位国内公务接待2,055批次,40,086人次,共 585.01万元,其中,外事接待213批次,884人次,共21.1万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算130.65万元,比上年决算数下降10.45%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出130.65万元,主要用于下属单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。减少的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年度英国bet365娱乐城本级的机关运行经费一般公共预算支出482.81万元,比上年度增加29.41万元,增长6.49%,主要原因是工资支出上升。

  2.政府采购支出情况

  2016年度英国bet365娱乐城本级及所属各单位政府采购支出总额39273.86万元,其中:政府采购货物支出21372.38万元、政府采购工程支出8627.43万元、政府采购服务支出9274.04万元。授予中小企业合同金额8875.89万元,占政府采购支出总额的22.6%。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,英国bet365娱乐城本级及所属各单位共有车辆 161辆,其中,一般公务用车81辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车80辆。单位价值200万元以上大型设备57台(套)。

  4.部门预算绩效情况

  无

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在"财政拨款、事业收入、经营收入"等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"、"上年结转"等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):是指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

  13.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  14.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项):指标准化管理方面的支出。

  15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

  16.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  17.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映其他用于教育管理实务方面的支出。

  18.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。

  19.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。

  20.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初级教育支出。

  21.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。

  22.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

  23.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映直属事业单位的支出。

  24.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

  25.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

  26.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

  27.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映职业院校事业发展专项支出。

  28.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

  29.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):指反映自学考试、高考等经费的支出。

  30.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

  31.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指反映各部门举办广播电视学校的支出。

  32.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

  33.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。

  34.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):指反映干部进修、培训支出。

  35.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项):指教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

  36.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):指教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

  37.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):指教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

  38.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项):指教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

  39.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指除上述教育费附加安排的项目以外的教育费附加支出。

  40.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除各类教育项目以外其他用于教育方面的支出。

  41.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

  42.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  43.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

  44.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项):指反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

  45.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位职工的养老保险缴费支出。

  46.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

  47.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):指用于能源节约利用方面的支出。

  48.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项):指用于可再生能源方面的支出。

  49.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  50.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

  51.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指用于归类项目以外其他用于农业方面的支出。

  52.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

  53.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

  54.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):指反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

  55.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指保证其他商贸工作正常开展的项目支出。

  56.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款) 其他国土海洋气象等支出(项):反映除上述项目以外其他用于国土海洋气象事务方面的支出。

  57.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  58.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放租金补贴。

  59.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

  60.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件3:2016年部门决算公开样式
收入支出决算总表 表01
收入决算表 表02
支出决算表 表03
财政拨款收入支出决算总表 表04
一般公共预算财政拨款支出决算表 表05
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表06
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 表07
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表08
注:请单位在公开信息时将表格按照PDF格式和文档放一起
 
表01
2016年度部门收入支出决算总表
部门名称:英国bet365娱乐城 单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 项 目 决算数
一、财政拨款 344215.44 一、一般公共服务支出 428.03
一般公共预算 340301.97 二、外交支出 0.00
政府性基金预算 3913.47 三、国防支出 0.00
二、上级补助收入 271.00 四、公共安全支出 0.00
三、事业收入 93577.83 五、教育支出 444662.82
四、经营收入 231.96 六、科学技术支出 4189.37
五、附属单位上缴收入 1967.31 七、文化体育与传媒支出 14.98
六、其他收入 37844.56 八、社会保障和就业支出 261.64
    九、节能环保支出 797.09
    十、城乡社区支出 41.00
    十一、农林水支出 17.68
    十二、交通运输支出 19.00
    十三、资源勘探信息等支出 1203.00
    十四、商业服务业等支出 18.70
    十五、国土海洋气象等支出 38.49
    十六、住房保障支出 24877.70
    十七、其他支出 3971.76
    本年支出合计 480541.27
    二十三、结余分配 10272.64
    交纳所得税 0.00
本年收入合计 478108.10 提取职工福利基金 444.15
七、用事业基金弥补收支差额 1366.66 转入事业基金 9807.92
八、年初结转和结余 31882.12 其他 20.57
基本支出结转 5614.47 二十四、年末结转和结余 20542.98
项目支出结转和结余 26267.65 基本支出结转 7293.13
经营结余   项目支出结转和结余 13249.85
    经营结余 0.00
收 入 总 计 511356.88 支 出 总 计 511356.88
 
表02-1
2016年度部门收入决算表(分单位)
部门名称:英国bet365娱乐城
单位名称 总 计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
英国bet365娱乐城(汇总) 511356.88 31882.12 344215.44 340301.97 3913.47 93577.83 231.96 37844.56 271.00 1967.31 1366.66
英国bet365娱乐城(本级) 49986.22 39.46 49888.99 49852.44 36.55 0.00 0.00 57.77 0.00 0.00 0.00
英国bet365娱乐城(经费差额表) 860.23 281.53 578.70 578.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁波大学(经费差额表) 60490.16 0.00 60490.16 58613.27 1876.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁波大学科学技术学院 30051.23 0.00 633.45 633.45 0.00 21077.73 0.00 8340.05 0.00 0.00 0.00
宁波工程学院 70091.95 6908.11 43469.89 42532.59 937.30 9078.48 0.00 10635.48 0.00 0.00 0.00
浙江大学宁波理工学院 40512.61 0.00 8192.36 8192.36 0.00 24000.00 0.00 8320.25 0.00 0.00 0.00
宁波教育学院 9467.27 381.93 6093.73 5926.23 167.50 2896.06 0.00 95.55 0.00 0.00 0.00
宁波广播电视大学 6889.07 0.00 3807.34 3617.34 190.00 2478.77 0.00 265.86 0.00 337.10 0.00
宁波职业技术学院 23714.99 0.00 15129.82 15114.82 15.00 7290.43 0.00 1294.73 0.00 0.00 0.00
浙江纺织服装职业技术学院 24656.80 0.00 13094.96 12944.96 150.00 8323.37 231.96 1976.29 0.00 1030.21 0.00
宁波城市职业技术学院 25003.36 547.28 14883.71 14880.74 2.97 7456.42 0.00 923.29 0.00 0.00 1192.66
宁波卫生职业技术学院 37929.39 21036.76 12229.64 12071.64 158.00 3589.27 0.00 1073.71 0.00 0.00 0.00
浙江万里学院(经费差额表) 3313.69 621.64 2692.05 2692.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁波中学 8082.03 0.00 7033.56 7033.56 0.00 294.80 0.00 153.67 0.00 600.00 0.00
宁波市第二中学 3616.32 100.77 3284.42 3284.42 0.00 229.30 0.00 1.83 0.00 0.00 0.00
宁波市第三中学 4275.91 0.00 3982.79 3982.79 0.00 291.21 0.00 1.92 0.00 0.00 0.00
宁波市第四中学 6657.79 0.00 6353.70 6270.93 82.77 303.04 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00
宁波市效实中学 6814.32 0.00 5023.75 5023.75 0.00 1771.70 0.00 18.86 0.00 0.00 0.00
宁波市李惠利中学 6917.17 49.77 5995.65 5995.65 0.00 870.23 0.00 1.52 0.00 0.00 0.00
宁波市慈湖中学 4240.46 9.20 3942.14 3942.14 0.00 276.88 0.00 4.34 0.00 0.00 7.90
宁波市四明中学 2763.75 0.00 2592.70 2592.70 0.00 169.27 0.00 1.78 0.00 0.00 0.00
宁波外国语学校 7256.70 0.00 5578.36 5578.36 0.00 1672.34 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
宁波华茂外国语学校 1516.70 0.00 1516.70 1516.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
宁波甬江职业高级中学 9411.53 32.92 9255.57 9248.57 7.00 12.60 0.00 110.44 0.00 0.00 0.00
宁波经贸学校 11066.72 0.00 11024.13 11021.13 3.00 29.15 0.00 13.44 0.00 0.00 0.00
宁波外事学校 8255.55 0.00 7592.85 7592.85 0.00 39.16 0.00 372.81 250.00 0.00 0.74
宁波市职业技术教育中心学校 7233.40 0.00 7075.54 7035.54 40.00 9.17 0.00 44.27 0.00 0.00 104.43
宁波市成人教育学校 1577.66 0.04 1494.85 1494.85 0.00 82.24 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00
宁波第二技师学院 12818.64 1428.14 11069.72 11069.72 0.00 313.09 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00
宁波市特殊教育中心学校 4990.27 14.07 4950.59 4950.59 0.00 1.50 0.00 3.11 21.00 0.00 0.00
英国bet365娱乐城教研室 1587.58 1.60 1482.71 1482.71 0.00 0.00 0.00 49.92 0.00 0.00 53.35
英国bet365娱乐城职成教教研室 987.16 48.17 928.16 928.16 0.00 7.34 0.00 3.49 0.00 0.00 0.00
宁波市教育科学研究所 918.69 69.88 847.99 847.99 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00
宁波市教育考试院 2134.06 0.00 1117.24 872.24 245.00 1014.28 0.00 2.55 0.00 0.00 0.00
宁波市学校装备管理与电化教育中心 3843.04 122.37 3715.58 3715.58 0.00 0.00 0.00 5.08 0.00 0.00 0.00
宁波市教育服务管理中心 6972.93 182.24 2890.35 2890.35 0.00 0.00 0.00 3892.75 0.00 0.00 7.59
宁波大学园区图书馆 4451.51 6.23 4281.58 4280.08 1.50 0.00 0.00 163.70 0.00 0.00 0.00
 
表02-2
2016年度部门收入决算表(分科目)
部门名称:英国bet365娱乐城 单位:万元
科目编码 科目名称 总 计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计 511356.88 31882.12 344215.44 340301.97 3913.47 93577.83 231.96 37844.56 271.00 1967.31 1366.66
201 一般公共服务支出 428.03 0.00 428.03 428.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 11.01 0.00 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011008 引进人才费用 11.01 0.00 11.01 11.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务 31.33 0.00 31.33 31.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011702 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011709 标准化管理 21.33 0.00 21.33 21.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 385.69 0.00 385.69 385.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 385.69 0.00 385.69 385.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 473224.16 31189.01 312559.23 312559.23 0.00 88154.13 231.96 37484.86 271.00 1967.31 1366.66
20501 教育管理事务 9110.27 39.46 8738.05 8738.05 0.00 274.98 0.00 57.77 0.00 0.00 0.00
2050101 行政运行 2433.55 39.46 2336.32 2336.32 0.00 0.00 0.00 57.77 0.00 0.00 0.00
2050199 其他教育管理事务支出 6676.72 0.00 6401.74 6401.74 0.00 274.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 258421.18 6738.26 162118.61 162118.61 0.00 57292.97 0.00 31602.51 0.00 600.00 68.83
2050201 学前教育 14.12 0.00 14.12 14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202 小学教育 190.60 0.00 190.60 190.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203 初中教育 3365.53 0.00 3365.53 3365.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204 高中教育 42705.41 0.00 36027.77 36027.77 0.00 5878.77 0.00 190.97 0.00 600.00 7.90
2050205 高等教育 190463.24 6154.06 105606.55 105606.55 0.00 51406.86 0.00 27295.77 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 21682.27 584.20 16914.03 16914.03 0.00 7.34 0.00 4115.77 0.00 0.00 60.93
20503 职业教育 170028.76 12816.55 124425.22 124425.22 0.00 24514.66 231.96 5462.34 250.00 1030.21 1297.83
2050303 技校教育 6897.56 1428.14 5148.63 5148.63 0.00 313.09 0.00 7.70 0.00 0.00 0.00
2050304 职业高中教育 35723.09 0.00 34736.88 34736.88 0.00 90.08 0.00 540.96 250.00 0.00 105.16
2050305 高等职业教育 125944.04 11340.04 83123.99 83123.99 0.00 24111.49 231.96 4913.68 0.00 1030.21 1192.66
2050399 其他职业教育支出 1464.07 48.37 1415.71 1415.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 2997.88 0.04 1898.24 1898.24 0.00 1096.52 0.00 3.08 0.00 0.00 0.00
2050402 成人中等教育 1128.21 0.04 1045.40 1045.40 0.00 82.24 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00
2050403 成人高等教育 1773.48 0.00 756.66 756.66 0.00 1014.28 0.00 2.55 0.00 0.00 0.00
2050499 其他成人教育支出 96.18 0.00 96.18 96.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 5803.14 0.00 2758.83 2758.83 0.00 2441.35 0.00 265.86 0.00 337.10 0.00
2050501 广播电视学校 5803.14 0.00 2758.83 2758.83 0.00 2441.35 0.00 265.86 0.00 337.10 0.00
20507 特殊教育 4335.66 0.00 4310.05 4310.05 0.00 1.50 0.00 3.11 21.00 0.00 0.00
2050701 特殊学校教育 4335.66 0.00 4310.05 4310.05 0.00 1.50 0.00 3.11 21.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 7984.35 148.92 5213.08 5213.08 0.00 2532.15 0.00 90.19 0.00 0.00 0.00
2050801 教师进修 7963.12 148.92 5191.85 5191.85 0.00 2532.15 0.00 90.19 0.00 0.00 0.00
2050802 干部教育 21.23 0.00 21.23 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 13745.56 11387.11 2358.45 2358.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050901 农村中小学校舍建设 142.35 142.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050903 城市中小学校舍建设 455.01 100.77 354.24 354.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050904 城市中小学教学设施 28.48 0.00 28.48 28.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050905 中等职业学校教学设施 60.14 33.13 27.01 27.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 13059.59 11110.87 1948.72 1948.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 797.37 58.67 738.70 738.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 797.37 58.67 738.70 738.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 5127.66 661.05 4112.26 4112.26 0.00 0.00 0.00 354.35 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 3604.13 358.08 3246.05 3246.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402 应用技术研究与开发 3604.13 358.08 3246.05 3246.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1523.53 302.97 866.21 866.21 0.00 0.00 0.00 354.35 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 1523.53 302.97 866.21 866.21 0.00 0.00 0.00 354.35 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 14.98 1.58 13.40 13.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 8.40 0.00 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070308 群众体育 8.40 0.00 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 6.58 1.58 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079902 宣传文化发展专项支出 6.58 1.58 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 261.64 1.60 260.04 260.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 168.70 0.00 168.70 168.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.70 0.00 168.70 168.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 92.94 1.60 91.34 91.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 92.94 1.60 91.34 91.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 797.09 0.00 797.09 797.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 772.58 0.00 772.58 772.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001 能源节约利用 772.58 0.00 772.58 772.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21112 可再生能源 24.51 0.00 24.51 24.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111201 可再生能源 24.51 0.00 24.51 24.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 41.64 0.64 41.00 21.39 19.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 21.39 0.00 21.39 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 21.39 0.00 21.39 21.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 19.61 0.00 19.61 0.00 19.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120803 城市建设支出 19.61 0.00 19.61 0.00 19.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 24.19 12.74 11.45 11.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 24.19 12.74 11.45 11.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 15.95 11.36 4.59 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 8.24 1.38 6.86 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路运输支出 19.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 2490.19 3.19 2487.00 2487.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 2487.19 3.19 2484.00 2484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2159999 其他资源勘探电力信息等支出 2487.19 3.19 2484.00 2484.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 18.70 0.00 18.70 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 18.70 0.00 18.70 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299 其他商业流通事务支出 18.70 0.00 18.70 18.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 49.89 0.00 49.89 49.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22099 其他国土海洋气象等支出 49.89 0.00 49.89 49.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2209901 其他国土海洋气象等支出 49.89 0.00 49.89 49.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 24877.70 0.00 19448.65 19448.65 0.00 5423.69 0.00 5.35 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 24877.70 0.00 19448.65 19448.65 0.00 5423.69 0.00 5.35 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 21894.14 0.00 16808.05 16808.05 0.00 5086.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 480.71 0.00 452.08 452.08 0.00 28.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 2502.85 0.00 2188.52 2188.52 0.00 308.97 0.00 5.35 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3982.02 12.32 3969.70 75.84 3893.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3903.74 12.32 3891.41 0.00 3891.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3903.74 12.32 3891.41 0.00 3891.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2.45 0.00 2.45 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2.45 0.00 2.45 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 75.84 0.00 75.84 75.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 75.84 0.00 75.84 75.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
表03-1
2016年度部门支出决算表(分单位)
部门名称:英国bet365娱乐城 单位:万元
单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
** 1 2 3 4 5 6 7
英国bet365娱乐城(汇总) 480541.27 177129.88 83243.28 208444.66 231.96 74.00 11417.49
英国bet365娱乐城(本级) 49941.96 2459.71 535.97 46946.27 0.00 0.00 0.00
英国bet365娱乐城(经费差额表) 578.70 0.00 0.00 578.70 0.00 0.00 0.00
宁波大学(经费差额表) 60490.16 15936.42 2380.45 42173.29 0.00 0.00 0.00
宁波大学科学技术学院 23255.64 8545.48 2667.21 633.45 0.00 0.00 11409.49
宁波工程学院 59255.26 21741.81 9502.16 28011.30 0.00 0.00 0.00
浙江大学宁波理工学院 40041.47 16438.54 14361.81 9241.11 0.00 0.00 0.00
宁波教育学院 8917.53 4303.77 1668.11 2945.64 0.00 0.00 0.00
宁波广播电视大学 6441.83 3789.06 1054.43 1524.33 0.00 74.00 0.00
宁波职业技术学院 23551.61 12338.52 6353.39 4859.71 0.00 0.00 0.00
浙江纺织服装职业技术学院 24645.26 14142.17 7071.22 3191.90 231.96 0.00 8.00
宁波城市职业技术学院 24039.96 9621.16 9041.91 5376.89 0.00 0.00 0.00
宁波卫生职业技术学院 33288.26 8395.65 5918.54 18974.06 0.00 0.00 0.00
浙江万里学院(经费差额表) 1440.73 0.00 500.00 940.73 0.00 0.00 0.00
宁波中学 8076.43 5755.56 1348.59 972.28 0.00 0.00 0.00
宁波市第二中学 3515.98 2697.52 420.49 397.98 0.00 0.00 0.00
宁波市第三中学 4274.00 3382.81 565.80 325.38 0.00 0.00 0.00
宁波市第四中学 6657.09 3706.46 577.82 2372.81 0.00 0.00 0.00
宁波市效实中学 6814.32 4121.78 1996.05 696.49 0.00 0.00 0.00
宁波市李惠利中学 6867.40 3029.20 1068.85 2769.35 0.00 0.00 0.00
宁波市慈湖中学 4231.26 3017.78 628.55 584.93 0.00 0.00 0.00
宁波市四明中学 2762.25 1975.45 383.90 402.90 0.00 0.00 0.00
宁波外国语学校 7256.70 3671.47 2339.79 1245.44 0.00 0.00 0.00
宁波华茂外国语学校(经费差额表) 1516.70 0.90 1515.80 0.00 0.00 0.00 0.00
宁波甬江职业高级中学 9389.50 4285.00 1327.38 3777.12 0.00 0.00 0.00
宁波经贸学校 11066.72 4291.19 1639.40 5136.14 0.00 0.00 0.00
宁波外事学校 8255.55 5474.35 2056.91 724.30 0.00 0.00 0.00
宁波市职业技术教育中心学校 7233.40 4031.80 1703.00 1498.61 0.00 0.00 0.00
宁波市成人教育学校 1577.09 675.79 154.11 747.19 0.00 0.00 0.00
宁波第二技师学院 12419.60 3960.84 1800.06 6658.70 0.00 0.00 0.00
宁波市特殊教育中心学校 4973.15 1708.05 523.60 2741.51 0.00 0.00 0.00
英国bet365娱乐城教研室 1585.98 957.54 55.53 572.92 0.00 0.00 0.00
英国bet365娱乐城职成教教研室 938.56 418.37 32.14 488.04 0.00 0.00 0.00
宁波市教育科学研究所 908.05 320.20 17.29 570.56 0.00 0.00 0.00
宁波市教育考试院 2131.52 492.71 1052.81 586.00 0.00 0.00 0.00
宁波市学校装备管理与电化教育中心 3718.67 573.00 49.16 3096.52 0.00 0.00 0.00
宁波市教育服务管理中心 4089.69 306.08 44.54 3739.07 0.00 0.00 0.00
宁波大学园区图书馆 4393.29 563.74 886.52 2943.03 0.00 0.00 0.00
 
表03-2
2016年度部门支出决算表(分科目)
部门名称:英国bet365娱乐城 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
1 2 3 4 5 6 7
  合计 480541.27 177129.88 83243.28 208444.66 231.96 74.00 11417.49
201 一般公共服务支出 428.03 0.00 0.00 428.03 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 11.01 0.00 0.00 11.01 0.00 0.00 0.00
2011008 引进人才费用 11.01 0.00 0.00 11.01 0.00 0.00 0.00
20117 质量技术监督与检验检疫事务 31.33 0.00 0.00 31.33 0.00 0.00 0.00
2011702 一般行政管理事务 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2011709 标准化管理 21.33 0.00 0.00 21.33 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 385.69 0.00 0.00 385.69 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 385.69 0.00 0.00 385.69 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 444662.82 154047.12 79826.19 199066.05 231.96 74.00 11417.49
20501 教育管理事务 9066.01 8530.23 535.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101 行政运行 2389.29 1853.51 535.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199 其他教育管理事务支出 6676.72 6676.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 237556.92 81350.60 38465.45 106331.38 0.00 0.00 11409.49
2050201 学前教育 14.12 0.00 0.00 14.12 0.00 0.00 0.00
2050202 小学教育 190.60 0.00 166.30 24.30 0.00 0.00 0.00
2050203 初中教育 3365.53 1331.89 1418.20 615.44 0.00 0.00 0.00
2050204 高中教育 42695.70 21933.09 8968.38 11794.23 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 172892.08 55718.53 26619.49 79144.57 0.00 0.00 11409.49
2050299 其他普通教育支出 18398.89 2367.09 1293.07 14738.72 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 164206.83 55096.97 36566.55 72303.35 231.96 0.00 8.00
2050303 技校教育 6498.52 2776.76 1799.36 1922.40 0.00 0.00 0.00
2050304 职业高中教育 35701.05 13011.73 6705.12 15984.20 0.00 0.00 0.00
2050305 高等职业教育 120591.56 39284.28 28062.06 53005.25 231.96 0.00 8.00
2050399 其他职业教育支出 1415.71 24.20 0.00 1391.51   0.00 0.00
20504 成人教育 2994.76 970.84 1206.92 817.00 0.00 0.00 0.00
2050402 成人中等教育 1127.64 567.72 154.11 405.82 0.00 0.00 0.00
2050403 成人高等教育 1770.94 403.13 1052.81 315.00 0.00 0.00 0.00
2050499 其他成人教育支出 96.18 0.00 0.00 96.18 0.00 0.00 0.00
20505 广播电视教育 5355.90 3446.91 1054.43 780.55 0.00 74.00 0.00
2050501 广播电视学校 5355.90 3446.91 1054.43 780.55 0.00 74.00 0.00
20507 特殊教育 4332.62 1289.14 495.86 2547.62 0.00 0.00 0.00
2050701 特殊学校教育 4332.62 1289.14 495.86 2547.62 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 7667.62 3362.43 1500.61 2804.57 0.00 0.00 0.00
2050801 教师进修 7646.38 3362.43 1500.61 2783.34 0.00 0.00 0.00
2050802 干部教育 21.23 0.00 0.00 21.23 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 12778.88 0.00 0.00 12778.88 0.00 0.00 0.00
2050901 农村中小学校舍建设 3.01 0.00 0.00 3.01 0.00 0.00 0.00
2050903 城市中小学校舍建设 354.67 0.00 0.00 354.67 0.00 0.00 0.00
2050904 城市中小学教学设施 28.48 0.00 0.00 28.48 0.00 0.00 0.00
2050905 中等职业学校教学设施 59.93 0.00 0.00 59.93 0.00 0.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 12332.78 0.00 0.00 12332.78 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 703.29 0.00 0.60 702.69 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 703.29 0.00 0.60 702.69 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 4189.37 0.00 0.00 4189.37 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 3082.18 0.00 0.00 3082.18 0.00 0.00 0.00
2060402 应用技术研究与开发 3082.18 0.00 0.00 3082.18 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 1107.20 0.00 0.00 1107.20 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 1107.20 0.00 0.00 1107.20 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 14.98 0.00 0.00 14.98 0.00 0.00 0.00
20703 体育 8.40 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00
2070308 群众体育 8.40 0.00 0.00 8.40 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 6.58 0.00 0.00 6.58 0.00 0.00 0.00
2079902 宣传文化发展专项支出 6.58 0.00 0.00 6.58 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 261.64 168.70 0.00 92.94 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 168.70 168.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.70 168.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 92.94 0.00 0.00 92.94 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 92.94 0.00 0.00 92.94 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 797.09 0.00 0.00 797.09 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 772.58 0.00 0.00 772.58 0.00 0.00 0.00
2111001 能源节约利用 772.58 0.00 0.00 772.58 0.00 0.00 0.00
21112 可再生能源 24.51 0.00 0.00 24.51 0.00 0.00 0.00
2111201 可再生能源 24.51 0.00 0.00 24.51 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 41.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 21.39 0.00 0.00 21.39 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 21.39 0.00 0.00 21.39 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 19.61 0.00 0.00 19.61 0.00 0.00 0.00
2120803 城市建设支出 19.61 0.00 0.00 19.61 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 17.68 0.00 0.00 17.68 0.00 0.00 0.00
21301 农业 17.68 0.00 0.00 17.68 0.00 0.00 0.00
2130124 农业组织化与产业化经营 10.10 0.00 0.00 10.10 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 7.58 0.00 0.00 7.58 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 19.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 19.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00
2140199 其他公路水路运输支出 19.00 0.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1203.00 0.00 0.00 1203.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2150699 其他安全生产监管支出 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 1200.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00
2159999 其他资源勘探电力信息等支出 1200.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 18.70 0.00 0.00 18.70 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 18.70 0.00 0.00 18.70 0.00 0.00 0.00
2160299 其他商业流通事务支出 18.70 0.00 0.00 18.70 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 38.49 0.00 0.00 38.49 0.00 0.00 0.00
22099 其他国土海洋气象等支出 38.49 0.00 0.00 38.49 0.00 0.00 0.00
2209901 其他国土海洋气象等支出 38.49 0.00 0.00 38.49 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 24877.70 22877.70 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 24877.70 22877.70 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 21894.14 21894.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 提租补贴 480.71 480.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 2502.85 502.85 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 3971.76 36.36 3417.09 518.32 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3893.47 36.36 3417.09 440.03 0.00 0.00 0.00
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 3893.47 36.36 3417.09 440.03 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2.45 0.00 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2.45 0.00 0.00 2.45 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 75.84 0.00 0.00 75.84 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 75.84 0.00 0.00 75.84 0.00 0.00 0.00
 
表04
2016年度部门财政拨款收入支出决算总表
部门名称:英国bet365娱乐城 单位:万元
收 入 支 出
项 目 决算数 项 目 决算数
一、本年收入 344215.44 一、本年支出   353404.47
(一)一般公共预算拨款 340301.97 (一)、一般公共服务支出   428.03
(二)政府性基金预算拨款 3913.47 (二)、外交支出    
    (三)、国防支出    
二、上年结转 14458.99 (四)、公共安全支出    
(一)一般公共预算拨款 14446.03 (五)、教育支出   323196.06
(二)政府性基金预算拨款 12.96 (六)、科学技术支出   3948.39
    (七)、文化体育与传媒支出   14.98
    (八)、社会保障和就业支出   261.64
    (九)、医疗卫生与计划生育支出    
    (十)、节能环保支出   797.09
    (十一)、城乡社区支出   41.00
    (十二)、农林水支出   17.68
    (十三)、交通运输支出   19.00
    (十四)、资源勘探信息等支出   1203.00
    (十五)、商业服务业等支出   18.70
    (十六)、金融支出    
    (十七)、援助其他地区支出    
    (十八)、国土海洋气象等支出   38.49
    (十九)、住房保障支出   19448.65
    (二十)、粮油物资储备支出    
    (二十一)、其他支出   3971.76
    (二十二)、债务还本支出    
    (二十三)、债务付息支出    
    二、结转下年   5269.96
         
收入总计 358674.43 支出总计   358674.43
 
表05
2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:英国bet365娱乐城 单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 349488.94 156207.98 193280.96
201 一般公共服务支出 428.03 0.00 428.03
20110 人力资源事务 11.01 0.00 11.01
2011008 引进人才费用 11.01 0.00 11.01
20117 质量技术监督与检验检疫事务 31.33 0.00 31.33
2011702 一般行政管理事务 10.00 0.00 10.00
2011709 标准化管理 21.33 0.00 21.33
20132 组织事务 385.69 0.00 385.69
2013202 一般行政管理事务 385.69 0.00 385.69
205 教育支出 323196.06 138590.63 184605.43
20501 教育管理事务 8738.05 8738.05 0.00
2050101 行政运行 2336.32 2336.32 0.00
2050199 其他教育管理事务支出 6401.74 6401.74 0.00
20502 普通教育 161273.57 62425.80 98847.76
2050201 学前教育 14.12 0.00 14.12
2050202 小学教育 190.60 166.30 24.30
2050203 初中教育 3365.53 2750.09 615.44
2050204 高中教育 36027.77 24233.54 11794.23
2050205 高等教育 104761.51 31859.34 72902.17
2050299 其他普通教育支出 16914.03 3416.53 13497.50
20503 职业教育 125522.07 59968.06 65554.01
2050303 技校教育 5148.63 4263.03 885.60
2050304 职业高中教育 34736.88 18752.69 15984.20
2050305 高等职业教育 84220.85 36928.14 47292.70
2050399 其他职业教育支出 1415.71 24.20 1391.51
20504 成人教育 1898.24 1081.24 817.00
2050402 成人中等教育 1045.40 639.58 405.82
2050403 成人高等教育 756.66 441.66 315.00
2050499 其他成人教育支出 96.18 0.00 96.18
20505 广播电视教育 2758.83 1978.28 780.55
2050501 广播电视学校 2758.83 1978.28 780.55
20507 特殊教育 4310.05 1762.43 2547.62
2050701 特殊学校教育 4310.05 1762.43 2547.62
20508 进修及培训 5213.08 2636.17 2576.91
2050801 教师进修 5191.85 2636.17 2555.68
2050802 干部教育 21.23 0.00 21.23
20509 教育费附加安排的支出 12778.88 0.00 12778.88
2050901 农村中小学校舍建设 3.01 0.00 3.01
2050903 城市中小学校舍建设 354.67 0.00 354.67
2050904 城市中小学教学设施 28.48 0.00 28.48
2050905 中等职业学校教学设施 59.93 0.00 59.93
2050999 其他教育费附加安排的支出 12332.78 0.00 12332.78
20599 其他教育支出 703.29 0.60 702.69
2059999 其他教育支出 703.29 0.60 702.69
206 科学技术支出 3948.39 0.00 3948.39
20604 技术研究与开发 3082.18 0.00 3082.18
2060402 应用技术研究与开发 3082.18 0.00 3082.18
20699 其他科学技术支出 866.21 0.00 866.21
2069999 其他科学技术支出 866.21 0.00 866.21
207 文化体育与传媒支出 14.98 0.00 14.98
20703 体育 8.40 0.00 8.40
2070308 群众体育 8.40 0.00 8.40
20799 其他文化体育与传媒支出 6.58 0.00 6.58
2079902 宣传文化发展专项支出 6.58 0.00 6.58
208 社会保障和就业支出 261.64 168.70 92.94
20805 行政事业单位离退休 168.70 168.70 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 168.70 168.70 0.00
20807 就业补助 92.94 0.00 92.94
2080799 其他就业补助支出 92.94 0.00 92.94
211 节能环保支出 797.09 0.00 797.09
21110 能源节约利用 772.58 0.00 772.58
2111001 能源节约利用 772.58 0.00 772.58
21112 可再生能源 24.51 0.00 24.51
2111201 可再生能源 24.51 0.00 24.51
212 城乡社区支出 21.39 0.00 21.39
21201 城乡社区管理事务 21.39 0.00 21.39
2120199 其他城乡社区管理事务支出 21.39 0.00 21.39
213 农林水支出 17.68 0.00 17.68
21301 农业 17.68 0.00 17.68
2130124 农业组织化与产业化经营 10.10 0.00 10.10
2130199 其他农业支出 7.58 0.00 7.58
214 交通运输支出 19.00 0.00 19.00
21401 公路水路运输 19.00 0.00 19.00
2140199 其他公路水路运输支出 19.00 0.00 19.00
215 资源勘探信息等支出 1203.00 0.00 1203.00
21506 安全生产监管 3.00 0.00 3.00
2150699 其他安全生产监管支出 3.00 0.00 3.00
21599 其他资源勘探电力信息等支出 1200.00 0.00 1200.00
2159999 其他资源勘探电力信息等支出 1200.00 0.00 1200.00
216 商业服务业等支出 18.70 0.00 18.70
21602 商业流通事务 18.70 0.00 18.70
2160299 其他商业流通事务支出 18.70 0.00 18.70
220 国土海洋气象等支出 38.49 0.00 38.49
22099 其他国土海洋气象等支出 38.49 0.00 38.49
2209901 其他国土海洋气象等支出 38.49 0.00 38.49
221 住房保障支出 19448.65 17448.65 2000.00
22102 住房改革支出 19448.65 17448.65 2000.00
2210201 住房公积金 16808.05 16808.05 0.00
2210202 提租补贴 452.08 452.08 0.00
2210203 购房补贴 2188.52 188.52 2000.00
229 其他支出 75.84 0.00 75.84
22999 其他支出 75.84 0.00 75.84
2299901 其他支出 75.84 0.00 75.84
 
表06
2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门名称:英国bet365娱乐城 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 93744.31 302 商品和服务支出 25507.49
30101 基本工资 22801.71 30201 办公费 770.65
30102 津贴补贴 1248.17 30202 印刷费 251.36
30103 奖金 141.22 30203 咨询费 78.37
30104 其他社会保障缴费 12520.52 30204 手续费 4.59
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 550.94
30107 绩效工资 52465.18 30206 电费 1334.96
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4389.33 30207 邮电费 459.76
30109 职业年金缴费 67.66 30208 取暖费 0.00
30199 其他工资福利支出 110.51 30209 物业管理费 2246.80
303 对个人和家庭的补助 32921.17 30211 差旅费 1237.33
30301 离休费 621.11 30212 因公出国(境)费用 269.47
30302 退休费 9610.08 30213 维修(护)费 2700.23
30303 退职(役)费 2.11 30214 租赁费 277.56
30304 抚恤金 249.04 30215 会议费 74.33
30305 生活补助 59.50 30216 培训费 1340.31
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 547.47
30307 医疗费 162.17 30218 专用材料费 1352.60
30308 助学金 1583.72 30224 被装购置费 0.00
30309 奖励金 0.02 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 6666.41
30311 住房公积金 17153.41 30227 委托业务费 200.77
30312 提租补贴 452.08 30228 工会经费 966.44
30313 购房补贴 188.52 30229 福利费 1536.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 88.56
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 262.20
30399 其他对个人和家庭的补助支出 2839.41 30240 税金及附加费用 2290.36
      30299 其他商品和服务支出 0.00
      304 对事业单位的补贴 0.00
      30401 企业政策性补贴 0.00
      30402 事业单位补贴 0.00
      30403 财政贴息 0.00
      30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
      310 其他资本性支出 4035.01
      31001 房屋建筑物购建 0.00
      31002 办公设备购置 639.00
      31003 专用设备购置 2539.14
      31005 基础设施建设 0.00
      31006 大型修缮 0.00
      31007 信息网络及软件购置更新 472.67
      31008 物资储备 0.00
      31009 土地补偿 0.00
      31010 安置补助 0.00
      31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
      31012 拆迁补偿 0.00
      31013 公务用车购置 0.00
      31019 其他交通工具购置 0.00
      31099 其他资本性支出 384.20
      399 其他支出 0.00
      39906 赠与 0.00
 
表07
2016年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门名称:英国bet365娱乐城 单位:万元
项目支出 预算数 执行数 相关统计数
"三公"经费支出 1363.17 1153.16 1.因公出国(境)团组数(个) 102
1.因公出国(境)费 457.27 413.37 2.因公出国(境)人次数(人) 211
2.公务用车购置及运行维护费 141.11 130.65 3.公务用车购置数(辆)  
(1)公务用车购置费     4.公务用车保有量(辆) 36
(2)公务用车运行维护费 141.11 130.65 5.国内公务接待批次(个) 2119
3.公务接待费 764.79 609.14 6.国内公务接待人次(人) 40922
注:本表反应部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
表08
2016年度部门政府性基金收入支出决算表
部门名称:英国bet365娱乐城 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结余和结转 本年收入 本年支出 年末结余结转
小 计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3 4    
  合计 12.96 3913.47 3915.53 3453.44 462.09 10.90
212 城乡社区支出 0.64 19.61 19.61 0.00 19.61 0.64
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 19.61 19.61 0.00 19.61 0.00
2120803 城市建设支出 0.00 19.61 19.61 0.00 19.61 0.00
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64
2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64
229 其他支出 12.32 3893.86 3895.92 3453.44 442.48 10.26
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12.32 3891.41 3893.47 3453.44 440.03 10.26
2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 12.32 3891.41 3893.47 3453.44 440.03 10.26
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 2.45 2.45 0.00 2.45 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 2.45 2.45 0.00 2.45 0.00

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